2021年3月26日,弘旭公司在機關(guān)一樓會(huì )議室召開(kāi)了弘旭公司內部審計室成立暨內部審計工作啟動(dòng)會(huì ),公司領(lǐng)導及各單位、部門(mén)負責人參加了本次會(huì )議。
會(huì )上,首先由公司綜合部部長(cháng)張祺宣讀了弘旭公司為進(jìn)一步加強企業(yè)內部審計工作,推動(dòng)實(shí)現國有企業(yè)和國有資本審計監督全覆蓋,決定成立內部審計室的文件。隨后,弘旭公司黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、工會(huì )主席代杰在會(huì )上對內部審計室的工作職能進(jìn)行了明確,要求內部審計室要認真貫徹落實(shí)國家《公司法》、《審計法》及安全環(huán)保等法律、法規,嚴格執行上級主管部門(mén)、瀘天化集團公司、股份公司及弘旭公司的各項管理制度按照工作職能切實(shí)履職,保障公司合法、合規經(jīng)營(yíng)。
內部審計室組成人員代表也在會(huì )上做了表態(tài)發(fā)言,表示雖然現階段公司內部審計工作還是剛起步,但是在公司領(lǐng)導對審計工作的重視和全面的支持下,審計人員充滿(mǎn)信心,從最簡(jiǎn)單的合規性審計等小項目做起,通過(guò)不斷學(xué)習和積累經(jīng)驗,提高工作能力,一定為保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作盡職、盡力。
公司總經(jīng)理王嘉也在會(huì )上對內部審計工作提出要求:一是各單位要高度重視,認識到內部審計工作對企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重要性,全力配合,確保內部審計在經(jīng)營(yíng)管理工作中的全覆蓋;二是審計人員要加強學(xué)習,不斷提高,滿(mǎn)足內部審計工作要求,在開(kāi)展工作中要結合外審提出的意見(jiàn),逐步規范化工作流程;三是對于內部審計中發(fā)現的問(wèn)題要正確面對,根據國家法律、法規和上級單位制度及時(shí)制定可行的整改方法并抓好落實(shí),形成閉環(huán)管理,切實(shí)讓內部審計工作提高企業(yè)內部管理水平。
最后,公司單位書(shū)記熊輝進(jìn)行了總結發(fā)言并對公司的內部審計工作進(jìn)行了指導,他表示:公司各級首先要明確內部審計作為現代企業(yè)內部管理中的組成部分,是從審計專(zhuān)業(yè)出發(fā),以國家法律、法規為準繩,規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的重要一環(huán),是對各項內部管理工作指正糾偏、預防發(fā)生更大問(wèn)題的必要手段。為了企業(yè)的合法合規、發(fā)展,進(jìn)一步提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的流程流暢,各單位和部門(mén)都要充分了解審計、配合審計、利用審計,通過(guò)內部審計不斷提高自身管理水平,為公司開(kāi)展好各項工作保駕護航,在公司“十四五”的開(kāi)局之年,以?xún)炔繉徲嫗閺娀瘍炔抗芾淼淖ナ种?,做好起步?jīng)_刺、開(kāi)局決戰的奮斗起步。(文:夏恒 圖:張祺)